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登錄長白山(證券代碼:603099)發(fā)布2018年年報,報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.64億元,同比增長19.45%;歸屬上市公司股東凈利潤6762.99萬元,同比下降4.47%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為6677.42萬元,同比減少1.97%。
長白山業(yè)務(wù)包括游客運營、旅行社、酒店及企業(yè)管理。其中,旅游客運是該公司的核心業(yè)務(wù),主要涉及長白山三景區(qū)內(nèi)游客運輸、旅游車輛租賃、停車場管理等。酒店管理業(yè)務(wù)主要依托自然資源和區(qū)位優(yōu)勢,投資建設(shè)長白山溫泉度假酒店,成立天池酒店管理公司等。旅行社業(yè)務(wù)則以天池國旅為主,重點開發(fā)特種旅游產(chǎn)品、會議旅游等。2018年,長白山游客運營業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收3.23億元,占公司總營收的69.6%,同比增長7.57%;旅行社業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收0.25億元,僅占公司總營收的5.48%,同比增長85.99%;酒店業(yè)務(wù)營收實現(xiàn)0.46億元,同比下降7.47%;企業(yè)管理業(yè)務(wù)營收實現(xiàn)0.56億元,同比增長191.26%。
公司表示,報告期內(nèi)營收增長的原因是2018年公司順利完成北、西景區(qū)門區(qū)功能的下移,新增城際客運業(yè)務(wù)和網(wǎng)約車業(yè)務(wù),實現(xiàn)收入大幅提升。另一方面,受長白山景區(qū)管理費收入影響,由于按照成本覆蓋法收入管理費,會導(dǎo)致收入的增加,而利潤升幅不明顯。未來隨著大交通的改善,托管項目的利潤將會逐步體現(xiàn)增量。
利潤方面,因首年實行全網(wǎng)預(yù)約入?yún)^(qū),網(wǎng)約交易費用較同期出現(xiàn)大幅增長。本項預(yù)約入景區(qū)緩解了客運運營壓力,增強游客游覽的舒適度和滿意度,對公司的長遠發(fā)展和新項目的培育,有著持久的促進作用,本項網(wǎng)約交易費趨于穩(wěn)定不會出現(xiàn)激增情況。另一方面,隨著景區(qū)門區(qū)功能的下移,公司投入了物料消耗和人工導(dǎo)引費用,此項費用一次性投入為主,新年度會有更好的預(yù)期。
對于目前的運營風(fēng)險,長白山指出,該公司通過招、拍、掛程序取得了長白山景區(qū)內(nèi)旅游客運、區(qū)間和環(huán)山公路旅游包車客運經(jīng)營許可 (權(quán)),有償使用費為每年110萬元,有效期自2010年8月21日至2030年8月21日。該經(jīng)營權(quán)到期后,如不能取得經(jīng)營權(quán),該公司將無法繼續(xù)經(jīng)營長白山景區(qū)內(nèi)旅游客運業(yè)務(wù);如經(jīng)營權(quán)使用費大幅上升,經(jīng)營業(yè)績也將會受到嚴重不利影響。
此外,長白山的盈利具有明顯的季節(jié)性特征,冬季寒冷且持續(xù)時間長,旅游客流較夏季顯著減少。旅游旺季主要集中在每年的第三季度,游客數(shù)量及由此產(chǎn)生的旅游收入占全年60% 以上。2018年,長白山旅游在第一季度、第二季度和第四季度均為虧損,只有第三季度扭虧為盈,實現(xiàn)凈利潤1.1892億元。
截至2018年12月31日,公司資產(chǎn)總額為12.659億元,同比增長12.58%;歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)10.11億元,較上年末增長6.40%;負債合計2.55億元;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1億元,較上年末減少11.34%。
長白山表示,為打破單一格局,2019年,公司表示將在完善北景區(qū) VR 動感視覺體驗、“西景區(qū)直通車”等業(yè)務(wù)下功夫。旅行社板塊則加快培育觀望星空徒步騎行等特種旅游產(chǎn)品,重點圍繞觀日出、雪踏穿越、高端會務(wù)接待等高端業(yè)務(wù)的定制。公司董事會經(jīng)研究,確定 2019 年公司經(jīng)營目標為:主營業(yè)收入4.95億元、凈利潤5505萬元。